我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經抵扣,現在對方發現數量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負數發票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務處理,新收到的發票怎么做賬,

孝順的麥片
于2023-03-06 17:16 發布 ??458次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-06 17:25
根據稅收管理的相關規定,在收到新的增值稅專票時,要先進行與舊發票的一對一核銷,將之前已經使用的正數發票作廢,而新的發票可以重新進行抵扣,由此可以避免稅款的重復繳納。拓展知識例如,企業要盡量核對清楚發票所記載的數字,準確無誤,否則將會產生開票錯誤,需要進行重新開票處理,影響企業記賬和入賬,會給企業造成不必要的損失。
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根據稅收管理的相關規定,在收到新的增值稅專票時,要先進行與舊發票的一對一核銷,將之前已經使用的正數發票作廢,而新的發票可以重新進行抵扣,由此可以避免稅款的重復繳納。拓展知識例如,企業要盡量核對清楚發票所記載的數字,準確無誤,否則將會產生開票錯誤,需要進行重新開票處理,影響企業記賬和入賬,會給企業造成不必要的損失。
2023-03-06 17:25:50
你首先要確定是否需要對1月份收到的專票進行進項彌補抵扣,如果需要的話,你可以在新開的專票上補充進項抵扣的數額,然后將這張新開的專票憑證錄入賬務系統,如果不需要扣除進項抵扣的話,則新開的專票可以用來進行正常的收入核算。
2023-03-06 17:24:30
同學你好
按照實際的業務沖減
2022-01-14 15:02:35
9月份開的增值稅專票,現在發現稅號開錯了,要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數發票 那么賣方賬務處理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00
只需要對方吧專票信息表給你就行
2023-09-11 16:30:50
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