送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-30 09:02

9月份開的增值稅專票,現在發現稅號開錯了,要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數發票 那么賣方賬務處理怎么做呢?

方亮老師 解答

2017-12-30 09:08

借:主營業務收入
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款

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相關問題討論
9月份開的增值稅專票,現在發現稅號開錯了,要求賣方重新開 。那么賣方開紅字負數發票 那么賣方賬務處理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00
同學,你們收到的發票在發票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后你的成本也需要沖
2022-03-14 16:20:59
你可以將金額78761.06和10283.94歸入應收賬款,將負數金額1969.03和255.97歸入應付賬款。
2023-03-14 19:51:19
直接按扣除負數后的金額和稅金做賬
2024-06-12 11:17:53
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