送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-03-05 13:03

您好!很高興為您解答,請稍后~

廖君老師 解答

2023-03-05 13:10

您好!外購2000件這里可能有問題,就200職工,我按200算哈。借 制造費用-福利  170*200*1.13  管理費用-福利  30*200*1.13   貸:應付職工薪酬   200*200*1.13   借:應付職工薪酬   200*200*1.13   貸:應付賬款  200*200*1.13

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相關問題討論
您好!很高興為您解答,請稍后~
2023-03-05 13:03:30
同學,你們收到的發票在發票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
您好,直接價稅合計計入成本或費用
2024-08-11 15:21:25
您好,借應收賬款113000,貸主營業務收入100000,應交稅費-應交增值稅13000,借主營業務成本57200,貸銀行存款1200,應付職工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
你好 (1)從北方公司購入甲材料,對方開具的增值稅專用發票載明:數量2000千克,單價2.00元,價款4000元,增值稅稅額520元,價稅款合計4520元。已用銀行存款支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)根據合同規定,用銀行存款6780 元向東方公司預付購買乙材料價稅款。 借:預付賬款,貸:銀行存款 (3)向東方公司預付款的乙材料到貨,對方開具的增值稅專用發票載明:數售6000千克,單價1.00元,價款6000元,增值稅稅額780元,價稅款合計6780元 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022-12-08 15:48:49
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