上個季度的報稅基數填錯了,是含稅收入怎么改 問
電子稅務局 我要辦稅 稅費申報及繳納里面有 申報更正與作廢 更正 修改就可以 答
老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務局里面扣款的哈 答
請問合伙企業,只有銀行利息幾分,記財務費用,經營所 問
同學,你好 那就填寫0 答
你好老師,這個應稅勞務銷售額用不用填 問
你們開了服務發票才填那個 答
2025年同期金額機構利率是多少,計算內部借款的利 問
同學您好,一般去中共人民銀行官網,利率那里查詢,25年貸款利率1年4.35%,1-5年4.75% 答

請問老師,我們有家協會給我們退了會費,但是退多了,這部分多的怎么處理啊?時間過去好久了
答: 你好,也就是這部分錢收不回來了是嗎?如果是的話,其他支出。
老師好,我們公司銷售一批貨出去,但是很久了,有一小部分對方賣不掉了,也是過期了,但是公司給客戶退款了,開了紅字信息表給客戶,客戶也開了負數發票,但是那些已經過期的貨,沒有讓客戶退回來,請問這種情況我們怎么做賬?
答: 針對這種情況,您可以按照以下步驟進行做賬: 1.退款處理:借:營業外支出貸:銀行存款紅字信息表和負數發票只是客戶方面的財務憑證,不會影響您的做賬。 2.報損處理:借:壞賬準備貸:應收賬款同時,您需要將過期貨物的成本從庫存中減去,并進行相應的成本會計處理。 3.確認銷售收入:借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 在處理退貨和報損的過程中,您需要保留好相關憑證和記錄,以便日后審計和查賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們是私立醫院,8月份醫保局給我們撥付醫療款時多撥了2000元,9月份我們給醫保局退回去了,請問怎么做會計分錄?
答: 你好 借:銀行存款? ?這里是2000的差額 貸:其他應付款 退回去的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款




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