送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-02 09:49

你好,也就是這部分錢收不回來了是嗎?如果是的話,其他支出。

韓丹丹 中億豐科技 追問

2023-03-02 09:56

老師,是我們收多了,協會退給我們公司的

郭老師 解答

2023-03-02 09:57

當時支付的分錄怎么做的?

韓丹丹 中億豐科技 追問

2023-03-02 10:03

就直接沖了成本與往來,實際上沖多了。

郭老師 解答

2023-03-02 10:06

你好,再做相反的分錄就可以了。

郭老師 解答

2023-03-02 10:06

借主營業務成本
貸預付賬款
退回來做相反的。

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你好,也就是這部分錢收不回來了是嗎?如果是的話,其他支出。
2023-03-02 09:49:07
針對這種情況,您可以按照以下步驟進行做賬: 1.退款處理:借:營業外支出貸:銀行存款紅字信息表和負數發票只是客戶方面的財務憑證,不會影響您的做賬。 2.報損處理:借:壞賬準備貸:應收賬款同時,您需要將過期貨物的成本從庫存中減去,并進行相應的成本會計處理。 3.確認銷售收入:借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 在處理退貨和報損的過程中,您需要保留好相關憑證和記錄,以便日后審計和查賬。
2023-10-31 11:44:31
你好,你們沒有認證的話,對方可以在開票軟件上選擇發票,開具紅字發票金額填報退貨金額就行
2022-01-14 17:49:37
你好 借:銀行存款? ?這里是2000的差額 貸:其他應付款 退回去的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-10-14 21:11:02
同學,你好 嗯嗯,是的,轉營業外收入
2022-02-23 14:19:55
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