送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-01 14:28

根據會計準則,入庫的發票應該在入庫前就已經收到,可以正常做結轉成本的分錄。既然12月還沒收到,建議先做結轉成本,年后收到發票后再做一筆應付賬款的分錄。具體的分錄方法可以這樣:應付賬款借方,原材料貸方,結轉成本貸方。比如,某公司12月購買原材料1000元,但發票收到時間在次年,則可以在期末做分錄,應付賬款借方1000元,原材料貸方1000元,結轉成本貸方1000元,以記錄這筆購買原材料的交易。

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根據會計準則,入庫的發票應該在入庫前就已經收到,可以正常做結轉成本的分錄。既然12月還沒收到,建議先做結轉成本,年后收到發票后再做一筆應付賬款的分錄。具體的分錄方法可以這樣:應付賬款借方,原材料貸方,結轉成本貸方。比如,某公司12月購買原材料1000元,但發票收到時間在次年,則可以在期末做分錄,應付賬款借方1000元,原材料貸方1000元,結轉成本貸方1000元,以記錄這筆購買原材料的交易。
2023-03-01 14:28:10
你好,你這個庫存商品銷售出去了嗎?
2022-08-22 10:40:49
好的,暫估入庫的紅字發票必須記錄到會計賬簿中,同時也要做相應的結轉成本處理,你要根據當時的實際情況來判斷這筆暫估成本是否發生了變動,如果沒有,則可以用原成本金額進行結轉。如果變動了,則要根據發票重新計算結轉成本金額。
2023-03-22 14:36:21
你好,可以借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品 下個月發票到了,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業務成本負數, 然后再做發票的,借庫存商品貸銀行存款, 借主營業務成本貸庫存商品。
2022-09-08 17:17:34
您好 請問去年采購的貨物什么時候出售的
2022-03-19 20:38:41
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