老師好,例如在支付職工工資1000元時直接扣減體檢費自費部分200元,實發800元,應該怎么做賬務處理

緊張的冬日
于2023-03-01 10:26 發布 ??278次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-01 10:37
根據相關法律法規,在支付職工工資1000元時,對于體檢費用自費部分200元的處理,應當經過下列步驟進行賬務處理:
1. 先將體檢費用200元錄入賬戶中,作為職工的費用支出。
2. 將體檢費用200元從職工的工資中扣除,實發800元。
3. 將體檢費用200元錄入應收賬款,以便與收款人進行結算。
4. 等收款人結算完畢以后,將費用從應收賬款中轉入應付賬款,以便支付給收款人。
拓展知識:賬務處理中還有一種叫“費用重置”的處理方式,即將費用從原來所屬部門轉移到另一個部門,以實現財務上的內部調整。
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根據相關法律法規,在支付職工工資1000元時,對于體檢費用自費部分200元的處理,應當經過下列步驟進行賬務處理:
1. 先將體檢費用200元錄入賬戶中,作為職工的費用支出。
2. 將體檢費用200元從職工的工資中扣除,實發800元。
3. 將體檢費用200元錄入應收賬款,以便與收款人進行結算。
4. 等收款人結算完畢以后,將費用從應收賬款中轉入應付賬款,以便支付給收款人。
拓展知識:賬務處理中還有一種叫“費用重置”的處理方式,即將費用從原來所屬部門轉移到另一個部門,以實現財務上的內部調整。
2023-03-01 10:37:02
借庫存現金200 管理費用800 貸其他應收款1000
2022-06-30 18:14:24
您好,第一個計提工資和第三個發放工資分錄正確。
第二個計提社保不正確,銀行共扣社保60,個人社保20,那單位部分就是40,應該是如下分錄
計提社保時,借管理費用-社保40,貸應付職工薪酬-社保40
支付社保時,借應付職工薪酬-社保40,借其他應收款-社保20,貸銀行存款60
2020-06-26 17:49:10
計提借管理費用-工資3000/社保800/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-3000
貸其他應付款/其他應收款200(個人負擔的)
銀行存款2800
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金800(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款200(個人負擔的)
貸銀行存款1000
2022-04-04 14:31:35
1.是的
2.借應付職工薪酬? 貸其他應收款-張某
2022-03-02 15:31:52
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