
那我計提時 借:管理費用 貸:應交稅費-工會經費嗎?
答: 計提時,你需要記錄憑證:借:管理費用,貸:應交稅費-工會經費。具體的做法是:首先,在總賬中以管理費用的科目登記借方金額;其次,將同等金額拆分到“應交稅費”和“工會經費”中去,在記賬憑證上記錄貸方兩項;最后,在管理費用的明細賬中,登記應交稅費、工會經費兩項的借方金額,以及科目編碼。
計提工會經費時,是借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬 還是貸應交稅費--應交工會經費呢
答: 借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工會經費時:借:管理費用---工會經費貸:應付職工薪酬----工會經費繳納工會經費時:借:應付職工薪酬----工會經費貸:銀行存款工會經費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經費(負數)
答: 你好,是的,是這樣處理
工程項目開票異地預繳預繳稅款,那個工會經費計入哪個科目? 有老師回復說 借應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款 。 到時計提下 借管理費用- 工會經費貸 應付職工薪酬-工會經費 不用進應交稅費嗎
工會經費計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付工資-工會經費繳款時: 借:應付工資-工會經費 貸:銀行存款收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應付工資-工會經費 老師,這么做對嗎
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。





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