請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

計提工會經費時,是借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬 還是貸應交稅費--應交工會經費呢
答: 借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬
培訓費的專用發票的進項稅額的會計分錄:借;管理費用,應交稅費(進項稅額),貸;應付職工薪酬——職工教育經費借;應付職工薪酬——職工教育經費,貸;銀行存款 這個應付職工薪酬 -職工教育經費是含進項稅的嗎?
答: 你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因為貸方是包括了含稅 進項稅的金額了? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工會經費計提時:借:管理費用-工會經費貸:應付職工薪酬一工會經費工會經費交納時:借:應付職工薪酬-工會經費貸:銀行存款為什么還有其他應付款?應該計提到其他應付款嗎?
答: 您好 您這樣寫分錄正確的
計提工會經費:借方,管理費用~工會經費貸方,應付職工薪酬~工會經費發放:借 應付職工薪酬~工會經費貸 銀行存款那返還的分錄應該怎么做?
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。
老師,支付培訓費收到專票,分錄是不是這種寫。借:管理費用-職工教育經費,應交稅費-應交增值稅進項稅貸:應付職工薪酬-職工教育經費。借:應付職工薪酬-職工教育經費,貸:銀行存款
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?









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