
老師請問開的紅字發票增值稅申報表進項稅額填正數還是負數
答: 開的紅字發票增值稅申報表進項稅額填負數。拓展知識:進項稅額填負數,是指購方可以從銷售方減免稅款,增值稅申報表上運用時,購方可以從自己繳納的增值稅中,減少相應的稅款。應用案例:假設某公司購入產品A,金額為10000元,A產品的稅率為3%,則該公司向購買方繳納300元的增值稅,而購方提供了發票為紅字,則該公司的增值稅申報表上的進項稅額應為-300元。
老師您好,請問申報增值稅的時候,負數發票需要申報嗎?“銷項負數金額”需要填寫嗎,還是正數金額減去負數金額再進行填寫呢?
答: 是按照正數金額減去負數金額再進行填寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我們公司上個月開具了紅字專用發票,也開了正數的專用發票,那這個月增值稅申報表中填列的數是正數發票金額減去負數發票金額得數嗎?
答: 不是的,增值稅申報表中填列的是正數發票金額加上負數發票金額得數,這就是一個合計的過程。
老師,我1月份有收到兩張紅字進項發票(紅沖2021年9月份的),要做進項轉出對吧!我勾選發票時看不到兩張紅字,只能勾選正數發票,那我本月增值稅申報時,進項稅額是不是要填減掉紅字發票稅額后的數據呢!
申報增值稅時顯示開具的紅字信息表進項稅額需轉出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對方抵扣了然后開具紅字信息表,我們銷售方根據她提供的信息表開了紅字負數發票,怎么申報要進項稅額轉出?





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