老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時,這樣處理對嗎?借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅
答: 您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
老師,就是我們公司一般納稅人,現在還沒有收入,我們收到專票,這進項稅額是要放應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,還是也可以放進應交稅費-待抵扣進項稅額啊?我們公司的財務軟件應交增值稅的下級科目沒有待抵扣進項稅額,有應交稅費-待抵扣進項稅額,我就直接放這里,可以嗎?
答: 沒有認證的話,做到應交稅費,待認證里面的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規模納稅人,財務軟件里面有應交稅費—應交增值稅-未交增值稅這個科目,可以 用嗎?還是說只能用應交稅費-應交增值稅
答: 小規模納稅人,財務軟件里面有應交稅費—應交增值稅-未交增值稅這個科目,可以用的










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優雅的柚子 追問
2023-02-27 16:04
meizi老師 解答
2023-02-27 16:10