
老師,我們公司是健身房,有客戶需要補開2022年7月份的發(fā)票,當時申報了未開票收入。增值稅申報以未開票收入為主,客戶需要開票的,我們選擇稅局代開!我有2個問題:1)23年2月份能補開發(fā)票嗎?2)申報23年第一季度增值稅時,補開的發(fā)票金額在當期未開票收入抵減,是嗎?
答: 另外,我們補開的對象是個人。發(fā)票名稱是寫“個人”?還是寫客戶的名字呀? 還是說,兩個都可以?
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因未確認收入,被稅務稽查補繳完增值稅稅款后,當時申報增值稅時未進行任何處理,直接補交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報增值稅報表呢?
答: 你好;? i之前是 沒有做收入; 你掛的什么科目的?? ?







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



kj_J305FdedHcNT 追問
2023-02-27 09:49
meizi老師 解答
2023-02-27 09:50