
稅局查賬,原先已開具6%的發(fā)票調(diào)整9%,補交增值稅,納稅申報是在附表一未開具發(fā)票欄內(nèi)填的數(shù)值,造成未開具發(fā)票余額負數(shù),比對不通過!目前金稅盤收入與賬面申報表收入不一致該怎么調(diào)整?
答: 你好,同學。 您是填寫納稅調(diào)整這一欄的銷售額。 原6%銷售額負數(shù)填寫,然后9%銷售額正數(shù)填寫。填寫在納稅調(diào)整
因未確認收入,被稅務稽查補繳完增值稅稅款后,當時申報增值稅時未進行任何處理,直接補交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報增值稅報表呢?
答: 你好;? i之前是 沒有做收入; 你掛的什么科目的?? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補交的增值稅在增值稅申報表中用體現(xiàn)嗎
答: 你好,需要體現(xiàn)的







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