老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

付款結轉成本的分錄怎么做
答: 一般來說,付款結轉成本的分錄是:借:結轉成本科目貸:應付賬款科目。具體的憑證根據實際情況而定,如果是結轉材料成本,則可以按照“借:材料成本科目 貸:應付賬款科目”來分錄;如果是結轉制造費用,則可以按照“借:制造費用科目 貸:應付賬款科目”來分錄。
老師請問進貨的時貨付款怎么做分錄,銷售出庫結轉成本怎么做分錄?
答: 您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年估計10萬原料,已經結轉成本,今年來票,開了9萬,估計估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應付 -10 ,借 原料 9 貸 應付 9 還用調整以前的成本么?
答: 您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9





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