送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-02-19 15:13

您好!沒錯啊,就是預付供應商款了,發票沒來

阿白 追問

2023-02-19 15:25

我這個是應付哦

廖君老師 解答

2023-02-19 15:26

您好!您公司供應商的付款真的區分為應付和預付嗎?我們都是應付賬款,所以借方余額很正常

阿白 追問

2023-02-19 15:27

但是余額是負數,也是正常的嗎

廖君老師 解答

2023-02-19 15:28

您好!5月初的應付賬款余額為0,這是新公司嗎?一般不會是0啊,從明細賬看就是付了款沒來發票

阿白 追問

2023-02-19 15:48

去年四月剛成立的

廖君老師 解答

2023-02-19 15:55

您好!那我懂為啥5月初應付余額為0了,我看您的發圖片,公司沒有把付供應商的款區分為預付和應付,編制資產負債表時把這個應付借方余額重分類為預付賬款就好了。

阿白 追問

2023-02-19 15:56

這樣子呀,那我還要修改回來嗎?還是不管了?

廖君老師 解答

2023-02-19 16:27

您好!憑證不用改,只要把這個資產負債表導出在EXCEL里重分類就好了,您看上市公司的報表也沒有負數,其實也是科目余額重分類過的

廖君老師 解答

2023-02-19 17:14

您好!希望以上回復能幫助你,如有疑問,我們繼續溝通哈~ 感謝您五星好評哦~

阿白 追問

2023-02-19 17:22

好的謝謝老師

廖君老師 解答

2023-02-19 17:23

您好!感謝您的認同

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!沒錯啊,就是預付供應商款了,發票沒來
2023-02-19 15:13:08
你好,學員,老師看了,沒問題的
2022-06-19 11:33:31
你好,從發過來的表格看,是沒有問題的
2022-03-22 09:55:07
您好 資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計數-計提法定盈余公積-分配股利%2B(-)以前年度損益調整
2022-05-17 10:41:19
您好 您期間損益科目期末余額沒有結轉 先結轉
2022-02-25 21:54:58
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