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口口
于2017-09-28 14:18 發布 ??4527次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-28 14:19
借;主營業務成本 應交稅費 貸;其他應付款
口口 追問
2017-09-28 15:22
老師,這筆款是房修基金支付的,款進來時我做的其他應付款(房修基金),現在工程款也是做的其他應付款(房修基金),這種情況,進項稅是不能抵扣的對嗎?
鄒老師 解答
2017-09-28 15:23
你好,這種情況就不可以抵扣了,只是收到做其他應付款,發生維修支出計入其他應付款借方
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物業公司維修款(維修基金支出)收到的是專用發票,怎么做進項稅分錄?。原來都是普通發票,直接借其他應付款(維修基金)貸銀行存款
答: 借;主營業務成本 應交稅費 貸;其他應付款
老師,物業公司代電業局收取的電費,然后轉交電業局,收到電業局開的發票,這發票計入哪里? 收取時:借:現金 貸:其他應付款代支付時:借:其他應付款 貸:現金發票不知道怎么做了
答: 你這邊業主沒有要發票嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,物業公司其他應付款,電費,衛生費,月底怎么處理?
答: 借主營業務成本貸其他應付款做的是這個嗎?
物業公司,現在有個客戶合同沒有簽,先交了20000元意向金,后續的租金和租賃押金都沒有交,在做帳的時候,這個意向金應該放在哪個三級科目下比較合適,公司賬戶科目有其他應付款-押金-租賃押金/裝修押金/其他押金
討論
老師好比如應交費用6200減去補貼3600,實際繳費2600.發票按照6200打印,但是繳費就是2600.補貼也是后期到賬再做其他應付款,做賬是不是按照實際繳費做
我們應該付給人家運費1000。但是我們付給中間人了(這家能給我們開發票)這家在付給我們需要付款的這家。關于這塊怎么做賬?我付給這家運費怎么做?我想能看出來合計付給他們多少做借其他應付款貸銀行可以嗎
物業公司代收代電費,商戶需要發票的話,開具發票確認收入,那么成本是什么?當時交電費的時候已經將全部電費計入其他應付款科目了。
老師我12月份開具了增值稅普通發票,我怎樣沖減以前年度的其他應付款能,分錄怎樣做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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口口 追問
2017-09-28 15:22
鄒老師 解答
2017-09-28 15:23