送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-02-13 10:03

你好,把2000也結轉到未交增值稅,余額直接抵減了

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:07

這個2000怎么結轉?具體分錄怎么做?是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000   貸做什么?

小寶老師 解答

2023-02-13 10:10

您增值稅一般計提的分錄發我下,給你看看

愛聽歌的期待 追問

2023-02-13 10:20

月末如有交稅的做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅費-未交增值稅      
我現在是要結轉年末稅費,比如,年末進項累計8,進項轉出2,銷項4,留抵2,結轉時做借應交-轉出未交增值稅  8 貸:應交稅費-進項8
借:應交-銷項4    進項轉出2    貸:應交稅費-轉出未交增值稅   6
這樣下來應交稅費-轉出未交增值稅在貸方2萬,就是留抵的2萬,問,這個留抵2萬怎么處理?要不要做分錄?
1月如果銷項減進項還有2000怎么做分錄?

小寶老師 解答

2023-02-13 12:17

留底的兩萬,不用做任何處理。,一月份把銷項和進行同時轉入未交增值稅就可以。

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同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
你好,把2000也結轉到未交增值稅,余額直接抵減了
2023-02-13 10:03:50
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
2022-07-07 15:41:05
。需要交增值稅,你的分錄不對。 需要交增值稅期末 借轉出未交增值稅,貸未交增值稅。
2022-10-30 15:52:18
你好 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
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