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K
于2023-02-09 15:17 發布 ??631次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-02-09 15:18
把發票附在原憑證后邊就是
K 追問
2023-02-09 15:19
發票有進項稅,而且是1月份才開具的,賬是12月份做的
家權老師 解答
2023-02-09 15:24
借:應交稅費-增值稅-進項貸:管理費用
2023-02-09 15:26
發票就放到1月份就可以了么
2023-02-09 15:38
嗯呢,發票就放到1月份就可以了
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老師您好,之前有一筆房租費用付款的時候應該計入其他應付款的計入了管理費用,現在發票到了,我應該如何做賬
答: 把發票附在原憑證后邊就是
房租費計提的分錄是不是借,管理費用~房租費貸,其他應付款款~房租費
答: 你好,是的,分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,租的辦公室費用,沒付款,分錄:借管理費用租賃費貸其他應付款,當月要計提嗎,分錄怎樣寫
答: 你好,當月計提,就是這樣做分錄啊 借:管理費用,貸:其他應付款?
老師,您好!支付上月已計提的房租是借:其他應付款-xx房東,貸:銀行存款嗎,計提本月房租借:管理費用-房租費,貸:其他應付款-xx房東
討論
老師公司房租費 總數 18460元5月-8月計提了房租費,9月交房租費票也收到,這樣做分錄可以嗎?9月分錄沖減計提房租借:管理費用 18460紅字貸:其他應付款18460紅字交房租收到票借:管理費用18460貸:銀行存款18460
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 198962 個
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K 追問
2023-02-09 15:19
家權老師 解答
2023-02-09 15:24
K 追問
2023-02-09 15:26
家權老師 解答
2023-02-09 15:38