送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-04 17:47

你好,當月計提,就是這樣做分錄啊
借:管理費用,貸:其他應付款 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,當月計提,就是這樣做分錄啊 借:管理費用,貸:其他應付款?
2022-03-04 17:47:50
把發票附在原憑證后邊就是
2023-02-09 15:18:11
你好,第一個分錄不用做,每個月按月分攤,借管理費用,貸其他應付款。從幾月份開始獨立的?
2022-12-07 10:17:39
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
2022-02-12 17:44:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...