
那22年末計提工資有差額,一般是反結賬,還是在23年初用以前年度損益科目來調整?
答: 你好 這個標準的賬務處理是不反結賬的,而是用以前年度損益調整來做的
老師請問一下,12月份的賬記錯了,是反結賬后重新做,這樣好像要改申報表,還是在現在月份做一筆相反分錄沖掉再做正確的在以前年度損益調整里面反映啊?或者說還有什么別的更好的辦法?
答: 您好 請問什么賬記錯了 大概多少金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師五月份用了以前年度損益調整科目,導致后面報表勾稽關系一直不平,年末結賬我需要怎么改了。結轉了勾稽關系也不平啊 是不是要改報表年初數啊
答: 你好,用了以前年度損益調整科目,報表之間符合這個關系就可以的 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整









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