送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-13 08:50

你好,之前什么原因做進項轉出?是因為你們不想抵扣嗎?如果是的話,去修改之前的申報表。

追問

2023-01-13 09:43

是的,我們的銷項都是免稅的,所有的進項發票都沒有抵扣,直接做進項轉出。8月份的申報表都已經申報了還可以修改嗎?是8月份的時候不做進項轉出嗎?

郭老師 解答

2023-01-13 09:52

對的,是的,是這么做的

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相關問題討論
你好!你如果有抵扣過這個進項,就要做轉出
2024-06-11 13:59:11
你好,之前什么原因做進項轉出?是因為你們不想抵扣嗎?如果是的話,去修改之前的申報表。
2023-01-13 08:50:50
同學你好,如果購買方已經認證抵扣,需要由購買方開具紅字信息表
2020-11-14 20:49:17
開的紅字發票增值稅申報表進項稅額填負數。拓展知識:進項稅額填負數,是指購方可以從銷售方減免稅款,增值稅申報表上運用時,購方可以從自己繳納的增值稅中,減少相應的稅款。應用案例:假設某公司購入產品A,金額為10000元,A產品的稅率為3%,則該公司向購買方繳納300元的增值稅,而購方提供了發票為紅字,則該公司的增值稅申報表上的進項稅額應為-300元。
2023-02-28 16:07:07
你好是的,你要根據紅字發票做進項稅額轉出,申報的時候正數正常填寫,轉出正常填寫
2022-02-11 10:36:46
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