
老師你好,加計抵減額是負數,賬務怎么處理
答: 借:應交稅費-增值稅加計扣除負數,貸:其他收益/營業外收入負數。
老師好,我這個月做了一張負數票和一張正數票,財務都需要做賬嗎?需要的話,負數票如何做,這張負數票,4月份已經做了正數票得賬
答: 那4月份開的這張票,雖然5月份做了負數,做賬和報稅也是正常做吧 4月份我是這么做的? 借:應收賬款1000? 貸:主營業務收入? ?應交稅費銷項稅額 那5月份得負數票具體怎么做,您能說下嗎這個之前沒做過,我想確定下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問一下,新公司沒有什么業務和資產,做賬出來,數據顯示總資產是負數,怎么弄,是改報表,還改憑證?謝謝
答: 只要是實際業務這樣申報就行





粵公網安備 44030502000945號


