送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-10 09:37

是的,負數發票也是需要做賬的,負數按照之前正數的做就行

A豆豆 追問

2021-05-10 09:42

那4月份開的這張票,雖然5月份做了負數,做賬和報稅也是正常做吧
4月份我是這么做的  借:應收賬款1000  貸:主營業務收入   應交稅費銷項稅額
那5月份得負數票具體怎么做,您能說下嗎這個之前沒做過,我想確定下

東老師 解答

2021-05-10 09:50

負數這么做   借:應收賬款1000  貸:主營業務收入   應交稅費銷項稅額(用紅字表示就行)

A豆豆 追問

2021-05-10 10:03

好的,謝謝老師

A豆豆 追問

2021-05-10 10:04

都用紅字嗎

東老師 解答

2021-05-10 10:04

對,都是用紅字寫分錄的

A豆豆 追問

2021-05-10 10:15

好的謝謝老師

東老師 解答

2021-05-10 10:19

   不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評

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那4月份開的這張票,雖然5月份做了負數,做賬和報稅也是正常做吧 4月份我是這么做的? 借:應收賬款1000? 貸:主營業務收入? ?應交稅費銷項稅額 那5月份得負數票具體怎么做,您能說下嗎這個之前沒做過,我想確定下
2021-05-10 09:42:35
看下具體的哪一個有余額哪一個科目里面的?
2023-02-16 10:36:15
你好,填寫在預收賬款里。
2024-01-10 14:25:08
你好 8月份已經開過了的票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 12月份又開了一張同樣的負數票 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2022-01-15 11:39:10
做財務費用手續費負數,沖減財務費用 ,對
2022-02-28 16:49:53
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