送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-04 09:25

你好; 你之前是一直沒有計提過嗎 ? 你現在看 那些科目還有余額 ;  是否存在 留底進項稅或者 應交增值稅;  好一起來結轉  

start from zero? 追問

2023-01-04 09:52

因為沒有銷項只有進項   沒有計提過

start from zero? 追問

2023-01-04 09:54

怎么做分錄呢   做不平

meizi老師 解答

2023-01-04 09:56

你好;  那in就  結轉進項稅即可; 借應交稅費-應交增值稅-   轉出未交增值稅  貸進項稅   ;結轉:借應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費-應交增值稅-   轉出未交增值稅 

start from zero? 追問

2023-01-04 10:04

現在賬上余額轉出未交增值稅已經是借方數了  怎么還借呢

meizi老師 解答

2023-01-04 10:07

你好 ;   你進項稅的余額  轉到轉出未交增值稅借方; 最終轉未交增值稅才會平衡的;    

start from zero? 追問

2023-01-04 10:26

那未交增值稅不就有余額了  借方數  代表多交的?  那其他科目呢

meizi老師 解答

2023-01-04 10:27

你好;   你留底進項稅了 以后可以抵減的; 之后 抵減了就平衡了   

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你好; 月末做結轉 比如 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
您好  我想咨詢增值稅有很多明細科目    
2023-05-19 11:11:08
你好同學 沒問題的,借未交證明你多交稅了,也就是預繳了
2022-02-25 14:44:46
你好; 你之前是一直沒有計提過嗎 ? 你現在看 那些科目還有余額 ;? 是否存在 留底進項稅或者 應交增值稅;? 好一起來結轉??
2023-01-04 09:25:48
你好; 你之前是一直沒有計提過嗎 ? 你現在看 那些科目還有余額 ;? 是否存在 留底進項稅或者 應交增值稅;? 好一起來結轉??
2023-01-04 09:25:51
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