送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-12-29 16:06

你好,事實上咱費用沒有說預提這么一說,但是你根據具體的業務,如果發票確實來不了,必須先預提的話,最好是根據實際的發票來預提,這樣發票來了以后也不需要單獨做分錄了,直接放到這個現在做的這個分錄上面就可以了。

小靜兒- 追問

2022-12-29 16:11

這不是馬上年底了,按照權責發生制實際22年發生的費用,但是沒來得及付出去的要預提費用,我想問的是23年的費用,但是在22年收到了發票及賬單,22年支付不出去的,要預提嗎

李霞老師 解答

2022-12-29 16:12

你好,如果2023年的費用,咱2022年收到發票了,得做到2022年的賬戶里面就可以了,先用其他應付款來掛賬就可以了。

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你好,事實上咱費用沒有說預提這么一說,但是你根據具體的業務,如果發票確實來不了,必須先預提的話,最好是根據實際的發票來預提,這樣發票來了以后也不需要單獨做分錄了,直接放到這個現在做的這個分錄上面就可以了。
2022-12-29 16:06:52
您好,匯算清繳前取得發票如果無差額的話,匯算清繳不用調整
2022-03-16 18:57:25
真實,假如2023年取消預提,其實不是取消,是假如預提的金額與發票的金額有相差怎么處理?
2023-01-07 15:32:12
不知道他怎么做的,現在只告訴有費用沖這個預提?提問的時候這個預提產生的可能性是我理解的。
2022-07-03 16:24:03
但我未收到發票,如果來年收到專用發票,有進項,是需要把年末做的管理費用——維修費沖減掉嗎?
2022-01-05 21:17:57
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