送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-21 15:28

你好,那是以誰的名義經營的?你單位還是a公司的?

追問

2022-12-21 15:38

以我們公司經營的,不是A公司。即:產品在我們企業淘寶店上出售,如果產品賣了100元,我們公司有40元的利潤

郭老師 解答

2022-12-21 15:41

你們應該確認收入,借銀行存款100,貸主營業務收入,應交稅費,
借主營業務成本貸銀行存款60。

追問

2022-12-21 15:44

這個稅費,是按幾個點?是按銷售產品13%,還是按銷售服務6%?

郭老師 解答

2022-12-21 15:44

安這銷售產品13%的來。

追問

2022-12-21 15:50

我們是沒有進貨產品這一個動作的,其實也是代理A公司的產品,不是應該按銷售服務來交增值稅的嗎?

郭老師 解答

2022-12-21 15:51

不可以代理服務的,因為對方用的就是你單位的名義銷售出去的,稅務局看來你們單位銷售出去了這個產品。

追問

2022-12-21 15:52

您剛才那個分錄,其中一個是借主營業務成本60元,貸銀行存款60元,就是分給A公司的利潤,但這個分錄有點奇怪喲

郭老師 解答

2022-12-21 15:55

是的是的,是你們單位收到錢,你只留下了40給對方60,不是嗎?

追問

2022-12-21 16:01

我們占40%利潤,A公司占60%利潤,這個沒錯

郭老師 解答

2022-12-21 16:01

這個錢是不是應該是綁定你的公司賬戶,然后你再分給對方60。是的話就按上面的來做就可以了。

追問

2022-12-21 16:18

那么,這個產品成本,我們憑什么抵扣這個產品成本?

追問

2022-12-21 16:20

還有,淘寶店上銷售產品按13%交增值稅,但我們公司又沒有產品進價的進項稅來抵扣,那我們豈不是沒有進項抵扣增值稅?

郭老師 解答

2022-12-21 16:21

他給你開發票不就可以啦,對方他有購入這個產品吧,它有購入的話,他得有發票。

追問

2022-12-21 16:34

就算A公司有購入這個產品,發票頭臺也是寫著A公司的呀,并不是我們公司名稱呀

郭老師 解答

2022-12-21 16:35

A公司開給你的word就可以啦。

郭老師 解答

2022-12-21 16:35

a公司開給你單位不就可以啦

追問

2022-12-21 16:39

您的意思我不明白,您明白我的表述沒?就是:淘寶店上銷售產品按13%交增值稅,但我們公司又沒有產品進價的進項稅來抵扣,那我們豈不是沒有進項抵扣增值稅?

郭老師 解答

2022-12-21 16:40

你好,我知道你什么意思,你就覺得你交13%的稅很多

沒有抵扣的,那讓a公司給你開發票不可以嗎?

郭老師 解答

2022-12-21 16:40

你的意思是你不明白我的意思,你有銷售這個產品,別人不給你開發票,這不就是虛開發票,等著被查。

追問

2022-12-21 16:43

如果讓A公司給我們開票,是開什么發票呢?

郭老師 解答

2022-12-21 16:45

a產品的

她采購銷售給你
你們銷售出去

追問

2022-12-21 16:57

您剛才的表述我不明白,能否寫多幾個字 ? 
a產品的

她采購銷售給你
你們銷售出去

郭老師 解答

2022-12-21 16:58

你好,你不是問開什么產品的,開產品的發票。
銷售出去是a產品,他就給你開a產品的

淘寶訂單掛的是啥開啥

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相關問題討論
你好,那是以誰的名義經營的?你單位還是a公司的?
2022-12-21 15:28:43
同學您好,你們只需要確認40元的收入。借應收賬款40貸營業收入40
2022-12-21 18:54:43
同學你好 這個有發票嗎
2022-12-21 15:56:46
你好; 你為了銷售發生的話; 這個要給你發票的 ;不然的話; 到時沒法發票你沒法稅前扣除的 ; 是的??
2022-12-21 17:03:56
業務的發生時間是這樣的求分錄:1、產品淘寶上架時分錄,2、淘寶銷售時分錄,3、收供貨商開來的發票分錄,4、我們公司結轉成本分錄
2022-12-21 19:26:11
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