我們公司有企業淘寶店,淘寶店的產品是直接將A公司的產品上架的,比如,我們淘寶店賣出100元產品,A公司會給我們公司40元的利潤,您們剛才有一位老師回復是以下分錄,但是,那我們豈不是沒有進項發票來抵扣增值稅了 ? 1)我們公司在淘寶店銷售產品收到的錢: 借:銀行存款100 貸:主營業務收入88.5 貸:應交稅費11.5 2)我們公司向A公司轉的分成: 借:主營業務成本60 貸:銀行存款60

珍
于2022-12-21 17:02 發布 ??976次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-12-21 17:03
你好; 你為了銷售發生的話; 這個要給你發票的 ;不然的話; 到時沒法發票你沒法稅前扣除的 ; 是的
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肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
老師正在解答中,請稍等
2022-02-22 00:01:33
同學您好,
借:應收賬款? 565
? 貸:主營業務收入? 440? ? (5*100-60)
? ? ? ? ?預計負債? ?60? ? (5*100*12%)
? ? ? ? ?應交稅費﹣應交增值稅(銷項稅額)? 65? ? (5*100*13%)
借:主營業務成本? ? 352
? ? ? ?應收退貨成本? ? 48? ? (5*80*12%)
? ?貸:庫存商品? ?400? ? ?(5*80)
2*20年1月31日由于估計退貨率為10%,因此比原退貨率少=12%-10%=2%
借:預計負債? ?10? ? ?(60-5*100*2%)
? ?貸:主營業務收入? 10
借:主營業務成本? ? 8? ? (5*80*2%)
? ?貸:應收退貨成本? ?8
2022-02-24 00:10:36
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了
借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,買賣合同的雙方,都是需要繳納印花稅的?
2023-04-13 16:10:42
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