送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-14 17:02

同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

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同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-12-14 17:02:46
您好,發票金額和支付的貨款直接有差異嘛?次月收到的發票涉及進項稅額抵扣嗎?
2020-06-22 15:37:09
很正常,因為發票和貨幣不同,在本月記賬時可以把上個月付款作為應付賬款,然后在收到發票時記賬發票金額即可。
2023-03-15 10:48:41
你好你可以先暫估借庫存商品-暫估 貸銀行存款
2023-12-25 15:51:06
您好,這個暫估入賬就可以 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款
2024-12-05 13:40:04
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