
老師好,我是一般納稅人6%的稅率,適用的小規模會計準則,請問一下今年作廢了19年的一張20多萬的普票,我是不是分錄就是借:應收賬款 -21.2萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -20萬 應交稅費-應交增值稅 -1.2萬因為當年沒有超過100萬的利潤用的是2.5%的稅率借:應交稅費-應交所得稅 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 5000那我還需要調整報表什么的嗎?
答: 你好,小企業可以選擇直接紅沖今年的就可以了。借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數 做這個。
老師,您好,已經網上預繳過增值稅、稅金及附加,后跨月發票作廢,稅費要退給繳費人,那這會計分錄咋做? 開票 1、借:應收賬款 89404 貸:主營業收入 86800 貸 :應交增值稅 2604 /2、借:工程施工人工費 85557.35 借 :應收賬款-應收管理費 1073 借:其他應付款-稅費款 2773.65 貸:應付賬款 85557.35 貸 :其他應付款-墊付款 3846.65 3、計提稅費; 借:稅金及附加 91.14 貸: 應交城建稅 91.14 (教育費等略 ) 4、繳納稅費 借:應交城建 91.14 貸;其他應付款 91.14
答: 你第二個分錄這個是什么意思 應交稅費怎么還是其他應付款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的









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細心的小松鼠 追問
2022-12-14 10:24
郭老師 解答
2022-12-14 10:27