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陳洋
于2022-12-02 17:38 發布 ??631次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-12-02 17:38
您好,這個以后也不給嗎
陳洋 追問
2022-12-02 17:53
會給,但是跨月了
小鎖老師 解答
2022-12-02 20:23
那你就現在做成暫估入庫,這樣就可以的了
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老師好,我們采購設備,賣出去了,也開了發票,但沒有收到供貨方的發票呢,我應該如果入庫做賬呢?
答: 您好,這個以后也不給嗎
老師好我們在供應商那兒購買了商混已經賣出去了,但是供應商到現在發票還沒有開出來我該怎么操作呢?
答: 你好,你只能找暫估現在,及時催開發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購的紅酒,對方沒有開票,也沒有單子,但是收到了紅酒,我們也賣出去了,怎么做賬,具體的分錄
答: 借庫存商品貸,應付暫估一個就可以的。
采購貨物,轉給了個人,但是對方給我們開的發票,我該如何入賬呢
討論
老師,我們公司采購商品,已經給錢了,對方公司也給貨了,只是還沒開發票,我寫分錄是借預付賬款,貸銀行存款。商品也已經賣出去了,那還沒收到發票,該怎么結轉為成本呢?
老師。我們預付款20480000元,預付采購設備款,發票對方也開具了,只是固定資產還沒運到倉庫,我如何做賬?
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
請問我們采購了設備,9月付了款,9月也收到發票了。但是設備還有收到。怎么做賬?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 104141 個
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陳洋 追問
2022-12-02 17:53
小鎖老師 解答
2022-12-02 20:23