送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-12-02 15:11

你好,學員,正常入賬

借預付賬款
應交稅費應交增值稅
貸銀行存款


完工的時候
借固定資產
貸預付賬款

嶼啵 追問

2022-12-02 15:24

發票沒有給完,還掛預付是嗎?
發票1200是不是轉固定資產也是1200啊,還是以2000入?
固定資產折舊的話,2000萬總包折舊多長時間啊,租房為13年,但是很多裝修的東西應該為5年左右,是要分開核算嗎 ?

嶼啵 追問

2022-12-02 15:26

固定資產使用時間是不是應該以5月份時間為準啊,幾乎都是5月入場的

冉老師 解答

2022-12-02 15:26

實際付款掛賬預付的
按照2000轉入的
2000萬,,建議按照13年折舊的

嶼啵 追問

2022-12-02 15:36

是不是收到發票之后
  借:固定資產1740,進項260,貸預付2000,然后直接一次折舊13年對吧。不用分開折舊。
(發票收到多少轉多少固定資產嗎)

冉老師 解答

2022-12-02 15:36

你好,學員,是的,你說的很對的

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你好,學員,正常入賬 借預付賬款 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款 完工的時候 借固定資產 貸預付賬款
2022-12-02 15:11:53
同學,你好 收到的預收賬款和付出的預付賬款當月做賬憑證是不是只有記賬憑證、收款憑證和付款憑證, 不考慮其他,只有收款憑證和付款憑證 等下月開票或收到票確認收入或確認入庫,而憑證也就是記賬憑證 是的
2024-12-28 10:37:46
一、借:長期待攤費用——維修費 90000 貸:銀行存款 90000 二、借:管理費用——維修費 3750 貸:長期待攤費用——維修費 3750
2023-02-02 17:17:26
您好 請問是需要做調整嗎 4800記了5400?
2022-10-09 19:57:46
你好同學,只填應付賬款 總額就可以的同學
2022-05-18 17:30:31
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