老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

五、業務題(36分)資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現金80000元。7.以現金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。12.月末分配職工工資費用,?A產品?工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。請根據上述業務編制會計分錄
答: 你好需要計算做好了發給你
分)資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現金80000元。7.以現金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。12.月末分配職工工資費用, A產品 工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。請根據上述業務編制會計分錄
答: 你好 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。 借:在途物資,貸:銀行存款 3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,貸:原材料 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 借;銀行存款,貸:應收賬款 6.從銀行提取現金80000元。 借:庫存現金,貸:銀行存款 7.以現金支付職工工資80000元. 借;應付職工薪酬,貸:庫存現金 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金 9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。 借;短期借款,應付利息,貸:銀行存款 11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊 12.月末分配職工工資費用, A產品 工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
倉庫發出甲材料,A產品耗用150000元,B產品耗用80000元,生產車間一般耗用2000元,行政管理部門耗用1000元;發出乙材料,A產品耗用100000元,B產品耗用60000元,生產車間一般耗用2000元,行政管理部門耗用500元。(3)采購員劉明預借差旅費3000元,出納用現金支付。(4)從銀行提取現金84000元,準備發放工資。(5)用現金發放工資84000元。(6)用現金支付辦公費1800元,其中,車間600元,行政管理部門1200元。(7)采購員劉明報銷差旅費3500元,無可抵扣增值稅票據,出納用現金補給劉明500元。(8)預提本月短期借款利息9000元。(9)計提本月固定資產折舊,車間固定資產折舊為30000元,行政管理部門固定資產折舊為8000元,公司供總經理免費使用的汽車折舊為2000元。(10)分配本月工資84000元,其中,生工資60000(品40000,B品20000元),車間管理人員工資12400元行政管理部門人員工資11600元11)結轉本月制造費用470,時配。工時為300時,B產品生產工時為2000工時。
答: 同學你好,什么問題呢









粵公網安備 44030502000945號



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2022-11-27 07:45
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