

對方今年12月先開票,我們2023年才付款給他們,我應該先掛賬在那里
答: 同學你好 這個計入應付賬款貸方
老師,我想問下,我是小規模,我們先讓供應商開了發票,我想用來抵這個月的成本,我要是下個月才轉錢過賬給他們,那我這個月是不是的先掛應付賬款,下個月公賬過渡后,才清掉應付賬款
答: 你好,對的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司2024年12月付了12月的房租水電,但是對方今年1月才開發票,12月做賬的可以先入費用嗎?怎么做分錄呢
答: 對的是的。12月份借管理費用等貸銀行存款 1月份借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤, 借,利潤分配未分配利潤,貸其他應付款 暫估和發票一樣的,可以抵扣所得稅。




粵公網安備 44030502000945號



芣説芣想芣惦汜 追問
2022-11-18 14:57
樸老師 解答
2022-11-18 15:02
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2022-11-18 16:31
樸老師 解答
2022-11-18 16:38
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2022-11-18 16:39
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2022-11-18 16:44