老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

簽發一張銀行承兌匯票并交銀行承兌,繳納承兌手續費2000元,承兌金20000元,取得銀行承兌匯票。 請問這個會計分錄怎么做?
答: 你好,承兌手續費計入財務費用,借:財務費用 貸:銀行存款,簽發匯票肯定有業務發生,借:存貨或固定資產 貸:應付票據
向丁公司銷售產品一批,售價60000元, 增值稅率13%,取得期限為三個月的帶息銀行承兌匯票一張, 票面利率為6%,怎么記會計分錄?
答: 借:應收票據 67800 貸:主營業務收入 60000 應交稅費-銷項 7800
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2016年10月某企業發生如下業務: (1)購入一條需要安裝的生產流水線300萬元,增值稅率17%,開出銀行承兌匯票一張300萬元。 (2)支付生產流水線安裝費1萬元,以銀行存款付訖。 (3)生產線達到預定可使用狀態。 要求:編制正確的會計分錄。 (答案以萬元為單位)
答: 你好 (1)購入一條需要安裝的生產流水線300萬元,增值稅率17%,開出銀行承兌匯票一張300萬元 借;在建工程300萬,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)51萬,貸;應付票據351萬 (2)支付生產流水線安裝費1萬元,以銀行存款付訖 借;在建工程1萬,貸;銀行存款 1萬 (3)生產線達到預定可使用狀態。 借;固定資產 301萬,貸;在建工程 301萬










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