送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-13 10:31

你好,可以的,可以這么做的,但是你修改匯算清交,因為你多抵扣了20萬。

水中的小鳥 追問

2022-11-13 10:35

第1步:借:主營業務成本20 貸:未分配利潤 20.這個分錄對嗎?

郭老師 解答

2022-11-13 10:36

你好,可以的,可以這么做的,你這個是做今年的成本,然后紅沖去年的,對的正確的。

水中的小鳥 追問

2022-11-13 10:40

那為什么是貸未分配利潤呢?原來21年是借:主營業務成本20 貸:銀行存款20

郭老師 解答

2022-11-13 10:42

以前年度的利潤用利潤分配,未分配利潤它代替的是主營業務成本,明白。

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相關問題討論
你好,可以的,可以這么做的,但是你修改匯算清交,因為你多抵扣了20萬。
2022-11-13 10:31:59
對的,是的,是這么做的
2023-10-09 17:10:48
如果這個業務是虛增的,需要紅沖借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
你好,是這樣做調整分錄 借;庫存商品等科目 貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
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