送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-10 15:11

你好;   視同銷售; 就可以抵扣進項稅的; 不會轉出哈   

123321 追問

2022-11-10 15:25

視同銷售如果只做銷項稅  借:銷售費用   貸:庫存商品    應交稅費-銷項稅,那我增值稅申報表中的收入不就和賬上對不上嗎,賬上顯示的是費用

meizi老師 解答

2022-11-10 15:28

 你好;  不對; 你分錄都不對; 借銷售費用貸收入; 銷項稅;  借主營業務成本貸庫存商品   

123321 追問

2022-11-10 19:34

商品是無償贈送的也要先確認收入嗎? 

meizi老師 解答

2022-11-10 19:35

是的,說白了就是按照收入來確定,只是收不到款,所以把借方銀行存款改成銷售費用即可

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相關問題討論
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉,填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,這個是4四舍五入差異可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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