送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-07 19:05

同學你好
附在收到發票的當月

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2022-11-07 19:07

請問收到發票當月,需要做分錄嗎?因為是小規模企業,所以付款當月直接入了費用

樸老師 解答

2022-11-07 19:11

同學你好
對的
付款當月做借其他應收款貸銀行存款
或者借預付賬款
貸銀行存款

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2022-11-07 19:15

哦~待收到發票當月,借管理費用 貸:其他應收款/預付賬款,這樣做對嗎?

樸老師 解答

2022-11-07 19:20

對的
是這樣做的哦

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2022-11-07 19:23

好的,明白,謝謝老師

樸老師 解答

2022-11-07 19:25

同學你好
滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 附在收到發票的當月
2022-11-07 19:05:57
你好,根據你的描述,是這樣做分錄的?
2023-03-31 09:43:54
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸應付賬款暫估 次月到發票 借庫存商品負數 貸應付賬款暫估負數 借庫存商品 貸預付賬款
2023-07-14 12:21:49
借應付賬款貸銀行存款,然后下一個月做了支付的,還是做這個分錄,借應付賬款貸銀行存款。
2022-03-17 15:20:10
?你好;? ? ?你暫估 費用沒有 ;如果暫估了。? 暫估金額與你發票一致; 直接 附發票在 憑證后面即可? ?
2022-04-20 11:25:49
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