送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-04 13:47

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

優雅的柚子 追問

2022-11-04 13:51

老師我最想問的是暫估時候不用管增值稅唄

易 老師 解答

2022-11-04 14:00

是的沒錯, 是這樣不用管增值稅

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暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-11-04 13:47:10
你好,可能是因為你們這筆錢還沒支付出去。
2020-04-17 14:02:32
你好,是購進環節的裝卸費,還是銷售貨物的裝卸費??
2024-03-26 08:30:38
你好, 掛其他應付款
2022-04-07 11:30:36
這個直接放到應付賬款處理。
2022-04-07 11:46:55
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