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不安的藍天
于2022-11-04 13:19 發布 ??1147次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-11-04 13:24
同學您好,這個各地管理不一樣,建議請到當地官網 查詢或您可與專管員聯系確認跨年是否可以更正申報
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老師,2021年采購沒有取得進項發票,現在注銷稅局讓補開成本票,現在還能補開嗎
答: 同學您好,這個各地管理不一樣,建議請到當地官網 查詢或您可與專管員聯系確認跨年是否可以更正申報
異常進項稅發票轉出后 稅務局要求成本變零 可以申請成本評估嗎?
答: 同學你好 這個可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項發票還沒開進項發票已開進來,成本是銷項發票開出去在結算嗎?
答: 是的,成本對應銷售的貨物數量結轉
我們公司屬于那個貿易公司,比如說這個月簽的合同。但是下個月才開的發票。然后收錢呢,就是也是下個月才能收到,但是我們的進項票的話。有可能比我們這個。比我們這個開出去的發票還要遲進來,所以說比如說我,我現在這個季節。這個銷項的票,比如說二月份開的,但是我的進項票在三月份才開。才開進來,給我這樣子的話,我就不知道是怎么核對這個成本的問題,怎么計算這個成本的問題?
討論
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
老師,您好,老師想請教一下,是這樣子的:有一間公司,進銷存一直沒做,直接按發票做,進項發票來多少,直接做成本,開出多少票,直接做收入.什么也不管.庫存直接就是0。現在想做庫存這個期初數怎么弄啊?
需要開100發票,稅率13%,成本票也是13%,運費票9%,稅負交1%,求需要多少進項票和運費票,需要交多少稅
老師,我家這月有銷售、可是沒有進項發票,我也得必須結轉成本嗎?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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