送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-30 14:10

您好
借 固定資產30000
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額3900
貸 營業外收入33900

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相關問題討論
您好,是不能抵扣轉出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
借材料采購甲材料80200 應交稅費,應交增值稅進項13600 貸銀行存款
2024-04-04 08:16:04
借在途物資2000, 應交稅費應交增值稅進項260, 貸應付賬款2260
2022-06-23 14:59:40
您好,會計分錄如下 借:在建工程50000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)6500 貸:銀行存款56500 借:在建工程2500 貸:原材料2000 庫存現金500 借:固定資產59000 貸:在建工程59000
2022-04-07 14:05:21
借固定資產 200000,應交稅費26000 貸應付賬款
2022-01-01 15:51:38
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