老師,我們是商會,用的民間非盈利組織會計制度,付的 問
你好,借:管理費用—銀行手續費 貸:銀行存款 答
公司A是分公司,雖然有自有船,但是船屬是屬于總公司 問
分公司 A不做固定資產,只做經營租賃核算。 每月付總公司租金: 借:主營業務成本 / 管理費用 — 租賃費 貸:銀行存款 再轉租給跨集團單位: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 轉租收入 分公司只體現一租一租,不涉及固定資產入賬。 答
老師,我在電會計學堂怎么看不了錄播呀 問
您好,要不您退出來重新登陸下,實在還是看不了,就需要明天在學堂首頁咨詢在線客服哈,答疑老師沒有權限進入課堂和題庫,學堂沒有給兼職的答疑老師這些資源信息,還請您原諒 答
老師,你好,我們公司最近被別人惡意開進一些公司不 問
那個直接不做賬就行了。惡意開票可以報警的 答
家權老師,那我們這個費用必須支付的,怎么弄啊?頭疼, 問
付給銷售員就叫他們接待的時候開票,不然自己承擔 答

進項稅額轉出的會計分錄是借應交稅金-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出?
答: 您好,是不能抵扣轉出的嗎?
企業購入甲材料價款80000元,增值稅進項稅額13600元,運雜費200元,材料價款及運雜費已經通過銀行支付,材料尚未驗收入庫會計分錄
答: 借材料采購甲材料80200 應交稅費,應交增值稅進項13600 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入需要安裝的設備一臺,價款50000元,增值稅進項稅額6500元,款項已通過銀行支付。在安裝過程中耗用原材料2000元,用現金支付其他費用500元。設備安裝完工,經驗收合格,交付生產使用,會計分錄怎么寫
答: 您好,會計分錄如下 借:在建工程50000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)6500 貸:銀行存款56500 借:在建工程2500 貸:原材料2000 庫存現金500 借:固定資產59000 貸:在建工程59000










粵公網安備 44030502000945號


