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初夏
于2022-10-21 17:51 發布 ??814次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-21 17:52
你好,申報的是生產經營所得。
初夏 追問
2022-10-21 17:55
按季申報,還是按年申報?是在電子稅局上申報嗎?個體戶的核定征收和查賬征收哪個比較有利,我們今年可能開票累計20多萬吧,明天應該不開票
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
查賬征稅的按季度、按年,其他的只按季度申報。
查賬征稅需要有發票,根據利潤繳納,核定征稅的根據收入繳納沒有發票的選擇第二種。
2022-10-21 18:00
老師,那我們用哪一種比較有利呢,如果我們的銷項發票年累計達20-30萬的話,能選定額征收嗎?我們只有銷項發票,沒有進項票以及費用發票
沒進項發票的,選擇第二種核定。
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老師,個體戶開出銷售發票,但沒有成本票,要不要申報所得稅
答: 你好,申報的是生產經營所得。
小規模,銷售方開了紅字發票,所得稅如何申報?
答: 你好,按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當月的銷售額不夠沖減,留到下月繼續抵減。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳申報時提示:企業所得稅收入與開票收入比對異常 是不是因為,銷售固定資產的原因,,導致增值稅申報銷售額和開票收入不一致 需要調整嗎,還是直接所得稅申報就可以
答: 你好; 這個原因導致的; 你直接 申報即可; 確實會影響 不一致的
企業所得稅不是年銷售申報嗎?
討論
出口銷售,24.9月出口的,跨年開票,增值稅和所得稅申報如何處理
比如我開具發票銷售發票是100萬,但是對方只給我回款30萬,我也只做30萬的收入,剩下的70萬我怎么做分錄?借銀存30,貸主營收入30,那70做借:應收70,那貸方我做什么?這70萬本季度沒有成本,暫時不想繳納那么多所得稅,二是有可能發票會紅沖,所以就這季度不想做收入
老師?? 收到設備一張全額成本票24萬,開銷售發票50%設備款(24萬6千)元。請問要怎么結轉成本呢?如果等年底開剩下的50%,再結轉成本的話。今個月交企業所得稅就多了。
您好 老師 我這邊是一家農業農村種植合作社 年初 我合作社對外銷售了我合作社自己種植的產品樹苗20萬元 由于樹苗商品是我合作社自己種植的 請問: 我如何獲取商品成本發票 或者如何計提成本 從而精確的反應利潤 應企業所得稅申報??? 謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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初夏 追問
2022-10-21 17:55
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
初夏 追問
2022-10-21 18:00
郭老師 解答
2022-10-21 18:00