送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-10-20 17:28

學員你好,分錄如下
借:預收賬款/合同負債
      貸:主營業務收入
            應交稅費

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相關問題討論
學員你好,分錄如下 借:預收賬款/合同負債 貸:主營業務收入 應交稅費
2022-10-20 17:28:32
你好,是發票開錯嗎?還是你賬上做錯了?
2022-01-14 08:23:09
你好 支付航天服務費,計入管理費用科目核算: 借:管理費用, 貸:銀行存款/庫存現金。 按規定抵減的增值稅應納稅額,則會計分錄為: 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款)或者應交稅費一應交增值稅, 貸:管理費用。
2024-02-02 10:42:03
借:其他應付款-借款 (負責人)30000,貸:主營業務收入 ,應交稅費-增值稅
2023-05-23 08:57:19
借:預付賬款 貸:銀行存款
2023-07-19 11:24:16
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