送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-14 08:23

你好,是發票開錯嗎?還是你賬上做錯了?

六姐 追問

2022-01-14 08:36

賬上做錯

郭老師 解答

2022-01-14 08:37

借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項,這個是紅沖之前錯誤的,然后在做正確的借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

六姐 追問

2022-01-14 08:38

就是以前會計看錯了估計,那個票的稅入錯,然后年底不結轉沒發現,今年才發現

郭老師 解答

2022-01-14 08:40

你好,做到今年可以用上面的分離。

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相關問題討論
你好,是發票開錯嗎?還是你賬上做錯了?
2022-01-14 08:23:09
你好 董事會只是提議,要不要分配是股東會說了算!
2020-06-17 13:42:08
學員你好,分錄如下 借:預收賬款/合同負債 貸:主營業務收入 應交稅費
2022-10-20 17:28:32
多付可將賬上差額轉入營業外 支出,少付記營業外收入
2022-05-26 12:12:35
是實際的業務嗎?如果實際的業務只需要調增就可以到賬上,不用做。
2022-04-12 16:09:26
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