送心意

樸老師

職稱會計師

2022-10-17 15:02

同學你好
對的
是這樣的

微信用戶 追問

2022-10-17 15:08

老師,能不能這樣處理,這個月做了暫估,跨月了發票沒到一直不管,等到幾個月后發票到了再沖回,然后再根據發票做一張藍字憑證,也就是說中間沒到的發票這幾個月這就要管暫估的事

樸老師 解答

2022-10-17 15:13

同學你好

這個可以
只要匯算清繳之前來發票就可以

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2022-10-17 15:02:14
你好,學員 先暫估,然后沖回暫估,按照發票重新做賬的
2023-09-14 11:01:20
不用沖回,可以把這部分歸入未結費用中。如果要跨月,可以在月底再暫估這部分費用,但是前提是確定會到賬,而且不得超過當期結轉未結費用的最大限額。
2023-03-17 13:24:57
學員您好,沖回只有收到發票才可以
2022-03-30 09:36:22
是的可以這樣處理的可以。
2024-02-18 14:14:20
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