送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-10-13 11:24

您好 是需要會計分錄嗎

學堂用戶uwpgu5 追問

2022-10-13 11:38

對,要編寫分錄

朱小慧老師 解答

2022-10-13 12:11

1.
借:原材料500000
 應交稅費-應交增值稅(進項稅)85000
貸:應付賬款585000
2.
借:其他應收款800
貸:庫存現金800
3.
借:管理費用700
貸:其他應收款700


借:銀行存款100
貸:其他應收款100

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相關問題討論
您好 是需要會計分錄嗎
2022-10-13 11:24:54
你好 借銷售費用-差旅費15301490.09 應交稅費-應交增值稅-進項稅9.91 應交稅費-應交增值稅-進項稅30 貸:其他應付款530 其他應收款1000
2022-04-15 16:05:54
此報銷報銷的流程是否正確?有無遺漏的項目?
2023-03-23 11:37:30
您好,請問有什么可以幫助到您?
2020-06-19 16:54:50
你好,需要我這邊幫你做什么呢
2023-11-30 11:09:10
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