
老師,請教一下,6月份購買材料對方開出專用發票,當期已認證抵扣,9月份對方發票開出有誤,故發票紅沖,又開出一張同樣名稱金額的新票,9月份認證平臺上沒有這張負票,我要申報時如何填寫和做分錄呢
答: 你好,咱們不需要勾選認證這張負數發票的,直接在增值稅申報表上第20行填寫轉出的稅額就可以,然后寫一個一模一樣的憑證,把金額寫成負數就可以了。
老師,我們A公司通過B公司購買材料,把貨款100萬打給了B公司,B公司付款購買回材料,又通過B公司銷售了材料,B公司又把中間的利潤款70萬打給了A公司,B公司和材料商之間有正常的開票及銀行付款,但和我們A公司之間只有銀行流水,未開過發票,現在要雙方互開發票把帳平掉,請問如何開比較好呢(可以互開服務費發票嗎,A和B之間沒有實際的材料往來,不能開材料費,還是B給A開100萬發票,再開70萬紅沖發票呢)
答: 您好,那就看您70萬元的實質業務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們購買了一批材料,對方在年前開了一張發票,我們已經認證了,但是現在這張發票有點問題需要紅沖,現在他們應該怎么操作,我們應該怎么操作
答: 專用發票跨月沖紅步驟: 1.發票沒認證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票! 2.發票已認證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!






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王愛玲 追問
2022-10-12 16:03
李霞老師 解答
2022-10-12 16:08
王愛玲 追問
2022-10-12 16:23
李霞老師 解答
2022-10-12 16:26