送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-10-12 15:58

你好,咱們不需要勾選認證這張負數發票的,直接在增值稅申報表上第20行填寫轉出的稅額就可以,然后寫一個一模一樣的憑證,把金額寫成負數就可以了。

王愛玲 追問

2022-10-12 16:03

那新開的正票要寫分錄嗎?

李霞老師 解答

2022-10-12 16:08

你好,要寫的要重新寫一遍。

王愛玲 追問

2022-10-12 16:23

進項稅轉出的分錄怎么寫呢

李霞老師 解答

2022-10-12 16:26

你好同學,咱們這個不涉及到進項稅額,轉出的不涉及到直接用應交稅費應交增值稅進項稅額。


轉出的話,借主營業務成本。或借管理費用。貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。

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你好,咱們不需要勾選認證這張負數發票的,直接在增值稅申報表上第20行填寫轉出的稅額就可以,然后寫一個一模一樣的憑證,把金額寫成負數就可以了。
2022-10-12 15:58:29
您好,那就看您70萬元的實質業務
2022-03-03 11:52:40
同學你好 這個可以開服務費的發票
2022-03-03 10:10:12
專用發票跨月沖紅步驟: 1.發票沒認證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票! 2.發票已認證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!
2020-08-12 09:12:52
你好,購買方怎么紅沖的發票,他沒法紅沖
2022-09-23 16:18:58
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