
跟供應商結算,材料數電票多開需紅沖,發票已作認證抵扣,請問如何紅沖?是供應商開紅字信息確認單,還是購買方
答: 你好,雙方都可以開確認單,另一方確認就可以開紅字發票了
我把供應商的訂單提前開了票,此時還不需要給供應商開票,而且發票已經跨期了,我需要做紅字沖銷。已上傳紅字信息表,但還沒有開紅票,對方能勾選抵扣到嗎?還有年底發票不夠開紅票了,上傳紅字信息表后還可以去稅務局申請紅沖嗎
答: 您好!對方可以抵扣, 可以去稅務局作廢掉這個申請
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們收到供應商開的材料發票發生銷貨退回,發票上學已經認證了,這個月我們開紅字信息表,對方開來的負數發票,我是直接紅沖材料發票還是做進項轉出
答: 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數




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