
老師,我們公司提供境外服務,進了一筆美元。銀行讓帶著合同,形式發票,去辦理入賬。想問一下,我們這個需要申報增值稅嗎?是不是在增值稅主表13行出口免稅銷售額那里填寫?
答: 你好,需要申報增值稅,這是屬于你的銷售額。
您好,我是貿易型的出口,從國內購進,然后直接出口。增值稅申報的時候是填免稅銷售額還是免抵退稅銷售額
答: 同學你好 你們這個是免抵退的 可以退稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問生產型出口退稅公司填報增值稅申報表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項目銷售額嗎
答: 同學你好 這個要填寫
小規模納稅人的 出口的無票收入 ,現在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
小規模納稅人的 出口的無票收入 ,現在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
出口企業計算增值稅稅負率的時候,是除以增值稅申報表上外銷的總收入,還是用免抵退申報表上的出口銷售收入呢,2個表的收入額是不一樣的









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郭老師 解答
2022-10-12 11:54