
本月銷售負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)不能填負(fù)數(shù),這樣報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致怎么辦?增值稅報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??
出口企業(yè)計(jì)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,是除以增值稅申報(bào)表上外銷的總收入,還是用免抵退申報(bào)表上的出口銷售收入呢,2個(gè)表的收入額是不一樣的
答: 生產(chǎn)企業(yè)是增值稅申報(bào)表里面的 內(nèi)銷銷售額?免抵退銷售額合計(jì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
答: 你好;? ?那要看你這個(gè) 補(bǔ)報(bào)的 稅費(fèi)是不是在對(duì)應(yīng)? ?6月所屬期里面去 修改后去報(bào)的; 如果修改后在補(bǔ)報(bào)進(jìn)去的話; 就應(yīng)該是總收入包括開票收入和無票收入合計(jì)的? ?









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