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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-11-19 09:37

生產(chǎn)企業(yè)是增值稅申報(bào)表里面的
內(nèi)銷銷售額?免抵退銷售額合計(jì)

柚子咖啡 追問

2025-11-19 09:53

那在倒算勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,用這個(gè)公式:應(yīng)納+免抵稅額/收入,(免抵稅額=免抵退收入*退稅率-應(yīng)退稅額,這個(gè)免抵退收入又取的是實(shí)際收齊的出口銷售額,那我倒算的時(shí)候需要確認(rèn)應(yīng)該收齊多少出口銷售額,這個(gè)時(shí)候該怎么倒算出進(jìn)項(xiàng)呢)

郭老師 解答

2025-11-19 10:00

若當(dāng)期期末留抵稅額 ≤ 當(dāng)期免抵退稅額:
當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期期末留抵稅額
當(dāng)期免抵稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額
若當(dāng)期期末留抵稅額 > 當(dāng)期免抵退稅額:
當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額
當(dāng)期免抵稅額 = 0。

郭老師 解答

2025-11-19 10:00

免抵稅額不是這么計(jì)算的
我給你發(fā)了

郭老師 解答

2025-11-19 10:05

沒有內(nèi)銷
留底稅額≤ 當(dāng)期免抵退稅額
(當(dāng)期免抵退稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額)/免抵退銷售額=稅負(fù)
按這個(gè)計(jì)算

柚子咖啡 追問

2025-11-19 10:41

假設(shè):
總收入 = 1000 萬,(其中內(nèi)銷收入 800 萬,出口收入 200 萬)
內(nèi)銷稅率 13%,出口退稅率 13%(無不得免征和抵扣稅額),已知需要保持3%稅負(fù)率,免抵稅額不得少于免抵退稅額的20%,需要求當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)多少,當(dāng)期免抵退收入申報(bào)多少才可以

郭老師 解答

2025-11-19 10:55

你好,等著,我給你算一下的。

郭老師 解答

2025-11-19 11:01

算不出來
不合理
你的稅負(fù)是3%
也就是
免抵稅額=1000*3%=30
若期末留抵稅額 ≤ 免抵退稅額:
應(yīng)退稅額 = 期末留抵稅額。
免抵稅額 = 免抵退稅額 - 應(yīng)退稅額
免抵退=26
這個(gè)26不小于30了

柚子咖啡 追問

2025-11-19 11:18

免抵稅額=1000*3%=30,這個(gè)為啥這么算,應(yīng)納稅額為0 ?

郭老師 解答

2025-11-19 11:24

修改

(繳納的增值稅?免抵稅額)/1000=3%
繳納的增值稅?免抵稅額=30
這么算出來的
你得有留底才能退稅
所以沒有繳納的增值稅不能交增值稅,你得有留底,也就是免抵稅額等于30。免抵稅額30>26

柚子咖啡 追問

2025-11-19 11:52

我是這么算的,繳納的增值稅+免抵稅額=30,免抵稅額≥26*20%=5.2,那么:繳納的增值稅+5.2=30, 算出繳納的增值稅=24.8,再算需要的進(jìn)項(xiàng)X,800*0.13-X=24.8,X=79.2,那結(jié)果好像不對(duì)了,這樣免抵稅額=26,加上內(nèi)銷稅24.8,就超過3%,這個(gè)結(jié)果不對(duì),不知道錯(cuò)哪里了

郭老師 解答

2025-11-19 11:54

免抵稅額≥26*20%=5.2
這一步是怎么出來的?你交不了增值稅。

柚子咖啡 追問

2025-11-19 12:05

這個(gè)是設(shè)置的條件:免抵稅額不少于免抵退總額的20%,所以就乘以20%

郭老師 解答

2025-11-19 12:10

如果你繳納增值稅了,你還有留底還能退費(fèi)嗎?

柚子咖啡 追問

2025-11-19 13:48

所以說我這個(gè)計(jì)算結(jié)果不對(duì),想問怎么計(jì)算出正確的結(jié)果

郭老師 解答

2025-11-19 13:49

也就是你這個(gè)業(yè)務(wù)達(dá)不到稅負(fù)3%,


改一下你的稅負(fù)

柚子咖啡 追問

2025-11-19 13:54

不是達(dá)不到,是超了,如果按我這個(gè)算法,那國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅額+免抵=24.8+26=50.8,算出的稅負(fù)就是5.08%了,和預(yù)計(jì)的3%不相符

郭老師 解答

2025-11-19 13:56

26咋算出來

咱倆是不是一直不在一個(gè)頻道里面,這個(gè)是這個(gè)月的800萬嗎?

你這個(gè)月有留底,就沒法繳納增值稅。但是,你的繳納的增值稅一直都在我問你了,你也沒給我回復(fù)。

柚子咖啡 追問

2025-11-19 14:01

26就是免抵額,因?yàn)闆]有退稅,那26就全部算到免抵額了,我現(xiàn)在就是為了達(dá)到3%的稅負(fù),我進(jìn)項(xiàng)要多少,條件在前面寫了,就是要倒算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2025-11-19 14:03

如果免抵稅額 = 免抵退稅額 - 應(yīng)退稅額=26-0=26
那你是不是準(zhǔn)備退稅嗎?

郭老師 解答

2025-11-19 14:04

進(jìn)項(xiàng)稅額=104
就可以了

不交增值稅
正好留底0

郭老師 解答

2025-11-19 14:04

退稅0
免抵稅額就是26了

柚子咖啡 追問

2025-11-19 14:13

如果進(jìn)項(xiàng)104,那算出來總稅負(fù)就是2.6%,沒到3%,不符合要求,如果達(dá)到3%,要重新再算了

郭老師 解答

2025-11-19 14:15

還有一種方法稅負(fù)達(dá)到3%不退稅了,直接認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)740,000剩下的交稅

沒有免抵稅額

柚子咖啡 追問

2025-11-19 14:21

怎么會(huì)沒有免抵稅額了,如果認(rèn)證74萬,那銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=30,免抵就是26,加起來56,那稅負(fù)更高了,老師你是不是搞錯(cuò)了,等下還可以找到你嗎,只剩下1次對(duì)話了,等下就會(huì)關(guān)閉了

郭老師 解答

2025-11-19 14:24

理解的不對(duì)

免抵稅額的產(chǎn)生需要滿足兩個(gè)條件:一是存在出口業(yè)務(wù),二是存在留抵稅額?。若企業(yè)當(dāng)期無留抵稅額,即使有出口業(yè)務(wù),也不會(huì)產(chǎn)生免抵稅額。

免抵稅額是出口貨物免征增值稅后,剩余進(jìn)項(xiàng)稅額抵頂內(nèi)銷應(yīng)納稅額后的部分,

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?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
生產(chǎn)企業(yè)是增值稅申報(bào)表里面的 內(nèi)銷銷售額?免抵退銷售額合計(jì)
2025-11-19 09:37:48
您好,這個(gè)要去窗口更正了,過了申報(bào)期了
2025-03-07 14:04:06
你好;? ?那要看你這個(gè) 補(bǔ)報(bào)的 稅費(fèi)是不是在對(duì)應(yīng)? ?6月所屬期里面去 修改后去報(bào)的; 如果修改后在補(bǔ)報(bào)進(jìn)去的話; 就應(yīng)該是總收入包括開票收入和無票收入合計(jì)的? ?
2022-03-29 10:20:07
那你的無票收入在幾月份。
2022-03-29 09:59:04
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