送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-12 11:25

你好;    借銀行存款貸預收賬款  ;  借預收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸原材料   

? 追問

2022-10-12 11:36

我可以不設預收賬款這個科目嗎,我直接用應收賬款科目可以嗎

meizi老師 解答

2022-10-12 11:38

 你好1; 可以的; 直接做應收賬款也可以的  

? 追問

2022-10-12 11:41

每次開票銷售出去后都要結轉成本是嗎 分錄是借:主營業務成本 貸:原材料,對嗎

meizi老師 解答

2022-10-12 11:56

你好1; 是的; 對的哈; 就這樣處理的  

? 追問

2022-10-12 11:59

那結轉成本的時候,是每次開票的時候結轉還是在先收到款的時候結轉,就是什么時候結轉

meizi老師 解答

2022-10-12 12:00

 你好;  開票后 結轉; 開票做收入了。 結轉成本;  有可能你收款延遲幾個月都沒有收;  不可能不轉成本的  

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你好;? ? 借銀行存款貸預收賬款? ;? 借預收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸原材料? ?
2022-10-12 11:25:51
公司買原材料,先付款,后來收到對方開的票,分錄如下: 1.借:應付賬款xxxx 2.貸:銀行存款xxxx 3.借:原材料xxxx 以上三項均為借貸平衡。 案例: 假設公司A在20xx年1月5日向原材料供應商B付款2000元,用于購買原材料,同時出具支票給B,B在20xx年1月10日出具發票給A,分錄如下: 1.借:應付賬款2000 2.貸:銀行存款2000 3.借:原材料2000 以上三項均為借貸平衡。
2023-03-01 12:05:57
你好可以的一樣做的
2024-04-30 09:20:39
那你得考慮貨物什么時間到的。如果你付款和貨物一塊到的話,借預付賬款,貸銀行存款, 借庫存商品,貸應付賬款,暫估 發票到了,借應付賬款暫估,貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
2023-05-17 10:04:27
借:應付賬款-結算戶-供應商 貸:銀行存款
2023-09-03 15:37:39
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